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RESOLUCION Nº 00001248-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la  necesidad de edición  multimedia  para  la  Municipalidad  de  San Carlos de Bariloche, y;

CONSIDERANDO:

  • que para una mayor difusión de los trabajos que lleva adelante el municipio, se optó por generar material para redes sociales, brindando información a la comunidad; 
        

  • que se contrataron trabajos audiovisuales, ediciones y post productivo cortos; 
          

  • que a continuación se detalla los trabajos realizados: 

    (1) Saludo de fin de años del Sr. Intendente
    (2) Carrera de Reyes 2018
    (3) Filmación en la Dirección de Veterinaria y Zoonosis, programa esterilización; 
          

  • que la firma    realizó  tales servicios, presentando  factura "C" Nº 0007-00000039, por pesos Quince mil cuatrocientos ; 
                

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
     

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de  pesos Quince mil cuatrocientos  ($ 15.400.-) correspondiente a  la factura   Nº 0007-00000039  de fecha        en concepto de Diseños y Edición Multimedia.  
       

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos noviembre, diciembre/2017, enero, febrero y marzo/2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de Pesos Dos mil cuatrocientos nueve con cero cinco centavos ($2409.05), conforme cedulón.
        

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
        

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº   
       

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  24 de abril de 2018

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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